您现在的位置:首页>> 信息中心 >> 通知通告 >>正文内容

共青团芜湖市委员会2017年部门预算情况说明

 一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务;组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为芜湖经济发展和社会进步作贡献。

(二)负责全市团的组织建设;协助党组织选拔、培训和管理团干部;负责团员教育、发展、推荐优秀团员作党的发展对象工作;建立和完善团的工作评价机制,组织、指导和督促基层开展团的各项工作。

(三)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规,参与青少年事业发展和青少年工作政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作。负责市预防青少年违法犯罪工作专项组办公室、市未成年人保护委员会办公室的日常工作。

(四)组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育新方法、新途径、新载体,为市委、市政府对青少年工作的决策提供参考依据。

(五)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号、青年创新创业创优等活动,着力提高各行各业青年技术水平和业务技能。

(六)负责指导开展农村青年就业创业、素质提升、思想文化、生态环保、精神文明建设等工作;负责市农村改水改厕工作领导小组办公室日常工作。

(七)负责全市青年统战工作和青年外事工作;承担上级党团组织下达的青年外事接待工作。

(八)改革和完善全市青年社团组织的管理和工作机制;负责指导市青联、学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等青年社团按照各自章程开展各项工作。

(九)研究、指导全市少先队工作。

(十)开展“希望工程”等扶助弱势青少年群体工作。

(十一)完成市委、市政府及团省委交办的其他事项。

二、部门单位构成

共青团芜湖市委员会2017年度纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中国共产主义青年团芜湖市委员会

行政单位

三、2017年度主要工作任务

工作总体思路:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神,贯彻落实市第十次党代会和团省委十三届六次全会精神,以强“三性”、去“四化”为总要求,以推进团市委改革为总抓手,持续深化共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局,团结带领全市广大团员青年在建设五大发展新芜湖中发挥生力军和突击队作用,以实际行动和更加优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

几项重点工作:

(一)以强烈的政治担当,全力推进团市委改革和团代会筹备。紧紧依靠市委领导,谋划团市委改革实施方案,全力筹备开好共青团芜湖市第十五次代表大会,将改革创新精神贯穿会议筹备召开的全过程。一要自觉主动地接受市委的领导,严格贯彻市委群团改革工作部署。二要深入调研,做好启动改革各项准备工作。三要有序推进,抓紧实施已有改革部署。四要开好市第十五次团代会。

(二)以迎接党的十九大胜利召开为主线,进一步做好青少年思想政治引领各项工作。召开党的十九大,是今年全党的头等大事,也是共青团必须紧紧围绕的大局。把握增强政治性的总开关,坚持去娱乐化的工作导向,旗帜鲜明地开展青少年思想政治引领。一要精心打造团的活动载体。二要全面提升共青团网络舆论引导能力。三要总结提升各项主题宣传引导工作。四要创新做好新兴领域青年群体工作。

(三)以服务青年创新创业创优为主抓手,进一步做好服务青年各项工作。把握增强先进性的总目标,坚持去行政化、去贵族化的工作导向,久久为功,科学务实地深入推进全市青年创新创业生态体系建设,引导青年创新创业创优。一要继续办好皖江青年科技创新创业大赛。二要深入推进青企创业平台建设。三要重点抓好高校创业社团和青年创业社群工作。四要进一步做好青年创优各项工作。

(四)以全面深化共青团改革为主动力,进一步做好联系和凝聚青年各项工作。要把握增强群众性的总要求,坚持去机关化、去行政化的工作导向,以联系青年、凝聚青年的工作方式改革为切入点,推动团的各项工作重心下移。一要转变工作方式。二要优化青少年服务。三要强化青少年权益维护。

四、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团芜湖市委员会2017年财政拨款收支总预算581.86万元。收入来自一般公共预算拨款581.86万元,(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入581.86万元;支出包括:一般公共服务支出515.70万元,占88.63%、科学技术支出28.00万元,占4.81%、社会保障和就业支出15.15万元,占2.60%、医疗卫生支出6.79万元,1.17%、住房保障支出16.22万元,占2.79%。

五、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

共青团芜湖市委员会2017年一般公共预算财政拨款581.86万元,比2016年财政拨款预算增加268.29万元,增加85.56%。主要原因:1.2017年项目经费增加,如增加召开第十五次团代会32.50万元、购置红领巾经费20万元、增加建设青少年综合服务平台经费52.8万元和平台建设装修工程28万元;2.2017年将皖江青年科技创新创业大赛项目100万元列入部门预算,2016年该项目在集中户中列支;3.希望工程款非税项目实际筹集资金比往年增加,根据这一情况分析,在2017年预算中增加希望工程非税自筹项目资金50万元。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2017年财政拨款预算515.70万元,比2016年财政拨款预算增加225.78万元,增加77.88%,主要原因:1.2017年项目经费增加,如增加召开第十五次团代会32.50万元、购置红领巾经费20万元、增加建设青少年综合服务平台经费52.8万元;2.2017年将皖江青年科技创新创业大赛项目100万元列入部门预算,2016年该项目在集中户中列支;3.希望工程款非税项目实际筹集资金比往年增加,根据这一情况分析,在2017年预算中增加希望工程非税自筹项目资金50万元。其中,“行政运行”预算123.80万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算391.90万元,主要用于主要用于团市委本级项目支出。

(二)“科学技术”2017年财政拨款预算28.00万元,2016年财政拨款预算中无此项预算,原因为2017年增加建设青少年综合服务平台装修工程费28.00万元。其中,“青少年科技活动”预算28.00万元,用于团市委本级项目支出。

(三)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算15.15万元,比2016年财政拨款预算增加14.73万元,增长3507 %,主要是由于机关人员变动工资调整和在职人员社保缴费。其中:“其他社会保障和就业支出”预算15.15万元,主要用于团市委机关社会保障缴费等支出

(四)“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算6.79万元,比2016年财政拨款预算减少1.23万元,减少15.34%,主要是人员变动导致医疗保险缴费基数调整。其中:“行政单位医疗”预算4.65万元,“公务员医疗补助”预算2.14万元,主要用于团市委机关医疗保障方面的支出。

(五)“住房保障支出”2017年财政拨款预算16.22万元,比2016年财政拨款预算增加1.01万元,增长6.64%,主要是由于机关人员变动导致住房公积金基数调整。其中:“住房公积金”预算11.93万元,“提租补贴”预算4.29万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明。

共青团芜湖市委员会2017年一般公共预算基本支出161.96万元,其中:人员经费138.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,共青团芜湖市委员会2017年收支总预算581.86万元。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出。

(一)2017年收入情况。

共青团芜湖市委员会2017年收入预算581.86万元。其中:财政拨款收入581.86万元,占100%。

(二)2017支出情况。

共青团芜湖市委员会2016年支出预算581.86万元。其中:基本支出161.96万元,占27.83%;项目支出419.90万元,占72.17。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费(即定额公务费),预算10.64万元。

(二)政府采购情况

2017年本部门政府采购预算56.4万元,其中采购货物52.8万元,采购服务3.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年末,本部门无公务车辆。

(四)绩效目标设置情况

2017 年本部门(含下属单位)专用项目有2个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款200万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件:团市委2017年部门预算公开表:

uploadfiles/20170213/1702131452231835845m3cyz.xls

 


学习感受